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出口退税增值税申报表怎么填
出口退税增值税申报表的填写步骤如下:
1.填写表头:包括企业名称、纳税人识别号、填表日期等信息。
2.填写出口销售额:在第七行填报出口销售额,该销售额为企业会计确认的出口销售额。
3.填写免税销售额:如果有未开具发票的销售额,需要填写在第17栏的“未开具发票销售额”中。
4.填写进项税额:所有进项税额需要在第十二行填写。
5.填写出口退税额:出口退税额需要填写在第十五行。
6.填写进项转出:不应该抵扣的进项税额和征退税之差需要填写在第十四行。
7.填写其他不允许抵扣的项目:根据项目的不同,需要分别填写在14行-20行,其中14行为免税货物用,15行为非应税项目用,16行为非正常损失,17行为按简易征收办法征税货物用,19行为纳税检查调减进项税额,20行为未经认证已抵扣的进项税额。
8.审核和确认:在填写完申报表后,企业应该提前提取要申请退税的发票,并且对这些发票对应订单的信息进行审核和确认,确保准确无误。
以上步骤仅供参考,如有需要,建议咨询财务领域的专业人士。
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